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銀行存款利息收入怎么做賬

84785045| 提問時(shí)間:2019 09/28 17:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好 借;銀行存款 , 貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入 (或借方負(fù)數(shù))
2019 09/28 17:57
84785045
2019 09/28 18:00
是這樣嗎?正常錄分錄,沒有負(fù)數(shù)
鄒老師
2019 09/28 18:02
你好,是的,是這樣做 可以是財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入貸方正數(shù),也可以是財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入借方負(fù)數(shù) 兩種方式都是可以的
84785045
2019 09/28 18:07
那貸方是正數(shù),什么時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn)損益呢?還是每個(gè)月月底結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),還是到12月份結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2019 09/28 18:07
你好,結(jié)轉(zhuǎn)損益是因?yàn)閾p益科目期末不能有余額,所以需要結(jié)轉(zhuǎn) 每個(gè)月月底需要結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月?lián)p益科目發(fā)生額
84785045
2019 09/28 18:13
就操作這個(gè)就可以了嗎?不用做一筆分錄嗎?
鄒老師
2019 09/28 18:14
你好,不需要單獨(dú)做分錄,直接做結(jié)轉(zhuǎn)損益操作就可以 了
84785045
2019 09/28 18:19
到年底需要錄借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:本年利潤這分錄嗎?還是一樣操作剛才截圖給你的那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)損益
鄒老師
2019 09/28 18:21
你好,當(dāng)月這樣做結(jié)轉(zhuǎn),借;財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入,貸;本年利潤 (這個(gè)是軟件通過結(jié)轉(zhuǎn)損益功能自動(dòng)生成的)
84785045
2019 09/28 18:23
好的
鄒老師
2019 09/28 18:26
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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