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還未收到發(fā)票時(shí),如果前面計(jì)提房租水電費(fèi)了,做 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款 ,實(shí)際支付時(shí)沖減其他應(yīng)付款,但是如果沒有計(jì)提,付款時(shí) 直接做 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 行嗎?

84784953| 提問時(shí)間:2019 10/06 16:04
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
如果沒有計(jì)提,預(yù)付款時(shí)要做 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2019 10/06 16:24
84784953
2019 10/06 16:29
那例題里這種有計(jì)提的 收到房租 水電費(fèi)發(fā)票后怎么做賬呢,因?yàn)橛?jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸 :其他應(yīng)付款 , 付款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 貸 :銀行存款 往來就已經(jīng)沖減了,那發(fā)票回來了再怎么操作??
莊老師
2019 10/06 16:32
你好,發(fā)票來了,借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)),借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
84784953
2019 10/06 16:33
那如果是普票呢?
莊老師
2019 10/06 16:36
你好,普通發(fā)票就直接附在原來做賬,也可以紅沖以前做賬,重新按發(fā)票做賬
84784953
2019 10/06 16:36
嗯 懂了
莊老師
2019 10/06 16:44
你好,祝你;國慶節(jié)快樂
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