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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工在客戶處違章,被客戶處罰,客戶給我們開了發(fā)票過來,我們先支付給客戶,再從員工工資里扣,相應(yīng)的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么做?
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速問速答你好 借其他應(yīng)收款- 某員工貸銀行存款 收回 借銀行存款貸其他應(yīng)收款- 某員工
2019 10/08 15:22
84785036
2019 10/08 15:23
在工資里扣,不是直接收現(xiàn)金,給客戶也是沖應(yīng)收賬款,這個(gè)分錄要怎么做
meizi老師
2019 10/08 15:29
你好 借銀行存款-某客戶 其他應(yīng)收款-某員工貸應(yīng)收賬款-某客戶 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-某員工 銀行存款等
84785036
2019 10/08 15:31
為什么要借銀行存款呢?
meizi老師
2019 10/08 15:33
你好 我是做的 你收到客戶款的時(shí)候 客戶直接把這個(gè)罰款扣除 匯款給你
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2019 10/08 15:34
客戶為什么要給我錢?我的問題您沒看懂嗎?
meizi老師
2019 10/08 15:37
因?yàn)槟阏f的客戶 所以我考慮到客戶如果是有之前欠你公司的款項(xiàng)。才做了一筆銀行存款和扣款來體現(xiàn)的。如果你們只是涉及這筆業(yè)務(wù)的話 你們只是先支付給客戶 然后在工資扣除員工的罰款。就直接做 借其他應(yīng)收款- 某員工貸銀行存款 發(fā)放工資的時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-某員工 銀行存款等
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2019 10/08 15:38
計(jì)提工資的分錄怎么做
meizi老師
2019 10/08 15:42
按員工所屬部門 做借管理費(fèi)用-工資等 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 我寫的管理費(fèi)用 你到時(shí)根據(jù)你單位實(shí)際員工部門來對應(yīng)做部門費(fèi)用就行了
84785036
2019 10/08 15:43
為什么借管理費(fèi)用,實(shí)質(zhì)上公司沒出錢。就是過一下賬
meizi老師
2019 10/08 15:46
你好 是計(jì)提工資的分錄就是上面的 沒出錢是因?yàn)槟氵€沒發(fā)放 你發(fā)放了才做發(fā)放分錄
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