問(wèn)題已解決

老師,社保+公積金,沒(méi)有計(jì)提,直接銀行扣款繳納,如何做分錄?

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/09 22:01
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)付職工薪酬-單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬-單位公積金 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金 貸:銀行存款
2019 10/09 22:04
84785031
2019 10/09 22:07
不計(jì)入管理費(fèi)用嗎?
bamboo老師
2019 10/09 22:08
計(jì)入管理費(fèi)用是計(jì)提時(shí)候的分錄 借:管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)等 管理費(fèi)用——單位公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬——單位公積金
84785031
2019 10/09 22:11
我想省去中轉(zhuǎn)科目,可以借:管理費(fèi)用(單位承擔(dān)的社保+公積金)應(yīng)付工資(個(gè)人承擔(dān)的社保+公積金)貸:銀行存款?
bamboo老師
2019 10/09 22:12
應(yīng)該通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目走賬的
84785031
2019 10/09 22:14
嗯嗯,但應(yīng)付職工薪酬不能沖為零
bamboo老師
2019 10/09 22:19
這樣的話 應(yīng)付職工薪酬科目沒(méi)有余額啊
84785031
2019 10/09 22:26
借:管理費(fèi)用(單位承擔(dān)的社保+公積金)應(yīng)付職工薪酬(個(gè)人承擔(dān)的社保+公積金)貸:銀行存款?
84785031
2019 10/09 22:26
有余額呀
bamboo老師
2019 10/09 22:30
我寫(xiě)的分錄不是這樣的啊
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