問題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款的期末借方余額需要結(jié)轉(zhuǎn)掉嘛

84784947| 提問時(shí)間:2019 10/12 14:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
需要結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2019 10/12 14:22
84784947
2019 10/12 14:28
那這樣應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅期末不是有借方余額了
maize老師
2019 10/12 14:32
那就表示是留底了,后續(xù)有銷項(xiàng)稅額繼續(xù)抵扣
84784947
2019 10/12 14:36
那個(gè)減免稅額是購(gòu)買金稅盤做的分錄來的期末余額
maize老師
2019 10/12 14:37
本來是沒有抵減增值稅不做這個(gè)減免稅額分錄,你需要交稅才做這個(gè)
84784947
2019 10/12 15:20
之前借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸:管理費(fèi)用,現(xiàn)在要把這個(gè)分錄沖減嘛,謝謝!
maize老師
2019 10/12 15:22
沒有抵減那就沖掉這個(gè),不做
84784947
2019 10/12 15:59
之前減免稅額在增值稅申報(bào)附表填43.44,后面計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)43.44,之前不知道可以全額
maize老師
2019 10/12 16:03
你實(shí)際抵減這個(gè)增值稅最后少交才做這個(gè)
84784947
2019 10/12 16:12
那現(xiàn)在改怎么處理呢
maize老師
2019 10/12 16:19
不處理,你做就算了,后續(xù)需要繳稅再結(jié)轉(zhuǎn)
84784947
2019 10/12 16:20
后續(xù)是指下年付服務(wù)費(fèi)是嘛,那分錄怎么做呢,謝謝!
maize老師
2019 10/12 16:23
后續(xù)是需要繳稅,你幾時(shí)繳稅,幾時(shí)做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額
84784947
2019 10/12 16:28
每個(gè)月都要交稅,那需要把43.44也給計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嘛,謝謝!
maize老師
2019 10/12 16:29
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 那現(xiàn)在就可以做這個(gè)了
84784947
2019 10/12 16:32
現(xiàn)在做,這個(gè)月要交稅678,是不是678-43.44,等于最終要交稅634.56呢,謝謝!
maize老師
2019 10/12 16:34
是哦,這個(gè)減除之后再交增值稅
84784947
2019 10/12 16:35
電子稅務(wù)局申報(bào)表43.44是之前扣了
maize老師
2019 10/12 16:39
?啥意思,你這個(gè)是啥情況,是之前已經(jīng)扣這個(gè)增值稅?現(xiàn)在不扣么,沒有做這個(gè)分錄么,那現(xiàn)在補(bǔ)上這個(gè)分錄
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~