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老師,月末繳納增值稅分錄怎么寫,我是收到專票用的應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,開出發(fā)票:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額月末計提和繳納時怎么做分錄,

84784975| 提問時間:2019 10/16 10:53
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 如果當(dāng)月進(jìn)項大于銷項,可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方科目放著 。如果你是銷項大于了進(jìn)項 你需要結(jié)轉(zhuǎn) :借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月繳納 借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款
2019 10/16 11:18
84784975
2019 10/16 15:26
老師,我上月并沒有對增值稅計提,這個是所有行業(yè)都要做嗎,我們是建筑行業(yè),必須做嗎,那現(xiàn)在怎么操作
meizi老師
2019 10/16 15:31
你好 你一般納稅人的話 月末有需要交納的增值稅是需要結(jié)轉(zhuǎn)的 一樣的
84784975
2019 10/16 15:35
我上月沒有結(jié)轉(zhuǎn),這個月補(bǔ)可以嗎
meizi老師
2019 10/16 15:37
可以的 你補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn) 后核對下金額 對就行了
84784975
2019 10/16 16:07
老師,前面已經(jīng)繳過增值稅還用補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)嗎
meizi老師
2019 10/16 16:09
你好 你繳納的時候應(yīng)該是用的借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸銀行存款來做的 你得挨著補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)才行 不然你到時怕余額對不上
84784975
2019 10/16 16:10
meizi老師
2019 10/16 16:15
好的 希望能幫到你 滿意請給予評價
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