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購買方將已抵扣的發(fā)票要沖紅,已出具紅字發(fā)票信息表,那么接下來銷售方要具體怎么操作?

84785027| 提問時間:2019 10/18 09:32
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,銷售方,按紅字發(fā)票內(nèi)容。 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (紅字)應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(紅字)銀行存款(藍字),這個分錄沒有借方,金額合計為零。
2019 10/18 09:34
84785027
2019 10/18 09:37
那金稅盤里面要怎么操作呢?
立紅老師
2019 10/18 09:48
你好,進入系統(tǒng)-發(fā).票管理-發(fā)票開具管理-發(fā)票填開-發(fā)票號碼確認(rèn)-進入“專用發(fā)票填開”界面-點擊“負數(shù)”按鈕-填寫相應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的號碼和代碼-系統(tǒng)彈出相應(yīng)的正數(shù)發(fā)票的信息,確定-系統(tǒng)自動生成負數(shù)發(fā)票-打印發(fā)票。
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