問題已解決
老師,小規(guī)模納稅人,季報,第三季度銷售了,已報稅,對方未要發(fā)票,第四季度對方又要發(fā)票怎么處理?。?/p>
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,你之前申報了未開票收入吧?現(xiàn)在可以開票給客戶
2019 10/21 17:06
84785007
2019 10/21 17:08
老師,那我第四季度報稅的時候怎么處理呢?
彩麗老師
2019 10/21 17:24
第四季度要根據(jù)實際的銷售額-這次開3季度票的金額填申報表
84785007
2019 10/22 13:40
老師,那我第三季度算了一遍,第四季度開票又算了一遍,不是交了兩邊???
彩麗老師
2019 10/22 13:45
第四季度要根據(jù)實際的開票金額減去這次補開3季度發(fā)票的余額填增值稅申報表,不會重復(fù)交稅
84785007
2019 10/22 13:48
小規(guī)模納稅人是直接減,一般納稅人是有未開票那一欄所以不用減是吧老師?
彩麗老師
2019 10/22 13:54
只是填申報表的方式不一樣,原理都是一樣的
閱讀 515