问题已解决

(1) 1月2日,誠信公司購入一臺不需要安裝的設(shè)備,發(fā)票.上注明設(shè)備價款50000元,應(yīng)交增值稅8500元,支付運雜費、保險費、包裝費等合計2300元。 (2) 1月8日, 誠信公司購入一臺需要安裝的設(shè)備、增值稅專用發(fā)票上注明設(shè)備價款70000元,應(yīng)交增值稅11900元,發(fā)生運輸費、保險費、保險費等合計1 600元, 已通過銀行支付。另外安裝時支付安裝成本950元。

84785023| 提问时间:2019 10/21 19:36
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bamboo老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:固定資產(chǎn) 50000+2300=52300 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 8500 貸:銀行存款 52300+8500=60800 借:在建工程 70000+1600=71600 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 11900 貸:銀行存款 70000+11900+1600=83500 借:在建工程 950 貸:銀行存款 950
2019 10/21 19:39
84785023
2019 10/21 19:45
(3)1月26日,甲公司對車間使用的固定資產(chǎn)進行日常修理,用銀行存款支付修理費用480
84785023
2019 10/21 19:47
(4)1月28日甲公司對固定資產(chǎn)進行清查,結(jié)果是:盤盈一臺機器,市場價8000,估計折舊3000,盤虧一臺設(shè)備,原始價值5000,已計提折舊2000
84785023
2019 10/21 19:48
麻煩老師了,我真的一點都不會
bamboo老師
2019 10/21 19:51
借:制造費用 480 貸:銀行存款 480 借:固定資產(chǎn) 5000 貸:以前年度損益調(diào)整 5000 借:以前年度損益調(diào)整 5000 貸:利潤分配-未分配利潤 5000 借:待處理財產(chǎn)損益 3000 累計折舊 2000 貸:固定資產(chǎn) 3000 借:營業(yè)外支出 3000 貸:待處理財產(chǎn)損益 3000
84785023
2019 10/21 19:53
老師
84785023
2019 10/21 19:53
我看不懂
bamboo老師
2019 10/21 19:55
您可以看下下面圖片
FAILED
84785023
2019 10/21 20:00
哦哦,我懂了,謝謝老師
84785023
2019 10/21 20:00
老師,這個圖片又咋做啊
FAILED
bamboo老師
2019 10/21 20:01
您這是自己學(xué)習(xí)么?可以自己嘗試寫分錄 發(fā)給我看 然后我給您說對錯 如果都是我給您寫的話 您后面還是不會啊
84785023
2019 10/21 20:03
好的,老師,我試試
bamboo老師
2019 10/21 20:03
嗯 這個比較簡單 您寫好了我給您看
84785023
2019 10/21 20:09
老師,這樣對嗎?
FAILED
bamboo老師
2019 10/21 20:09
這樣寫分錄正確的
84785023
2019 10/21 20:25
老師,這道題做到這兒我就不會了
FAILED
FAILED
bamboo老師
2019 10/21 20:27
明天給您做可以么 這會手邊么有計算器
84785023
2019 10/21 20:28
老師你不用給我做,你給我說說后面的思路就好了,我去琢磨琢磨
bamboo老師
2019 10/21 20:31
現(xiàn)在您有固定資產(chǎn)入賬成本了 然后計算月折舊額 2016年12月計提折舊后 固定資產(chǎn)賬面價值跟可回收金額相比 如果賬面價值大于可回收金額要計提減值準(zhǔn)備 計提減值準(zhǔn)備后然后再按新的年限跟預(yù)計凈殘值計提折舊
84785023
2019 10/21 20:33
好的,謝謝老師!我去鉆研鉆研,您真好!
bamboo老師
2019 10/21 20:34
不客氣哈 有疑問您再來
84785023
2019 10/21 20:43
這樣對嗎,老師!
FAILED
bamboo老師
2019 10/21 20:44
折舊金額不對 您計提的一年的 2016年沒有一年
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