問題已解決
老師你好,有個**的甲供材項目,我們現(xiàn)在開增值稅發(fā)票給甲方,那公司這邊有進(jìn)項發(fā)票可以抵扣,可以用來抵扣這部分增值稅嗎?
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甲供材不可以用來抵扣這部分增值稅
2019 10/22 09:58
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2019 10/22 10:04
那意思是如果我這個月開一千萬發(fā)票,增值稅是291262.14元,這部分稅我們就算有進(jìn)項稅也不能抵扣,進(jìn)項稅是公司其他項目的。
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文文老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 10/22 10:08
甲供材不可以用來抵扣進(jìn)項
別的項目若是一般計稅,可以抵扣進(jìn)項
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