問(wèn)題已解決

老師,咨詢下關(guān)于應(yīng)收帳款調(diào)賬和沖銷(xiāo)的問(wèn)題。 我們公司的應(yīng)收帳款上借方和貸方都有余額,是16年,17年的遺留下來(lái)的。應(yīng)收帳款在借方的應(yīng)該是開(kāi)票后記了收入,但錢(qián)到賬了未做到賬會(huì)計(jì)賬。應(yīng)收帳款在貸方有余額的可能當(dāng)時(shí)開(kāi)票未記收入。 我在新的19年年初的賬套里將這些應(yīng)收賬款都調(diào)整了,對(duì)應(yīng)科目是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。 A.應(yīng)收帳款借方有余額,調(diào)賬如下 借:應(yīng)收帳款 負(fù)數(shù)紅字10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入.負(fù)數(shù)紅字10000 B.應(yīng)收帳款貸方有余額的,調(diào)賬如下 借:應(yīng)收帳款 20000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000 請(qǐng)問(wèn)老師 1.以上調(diào)賬對(duì)嗎?調(diào)到主營(yíng)也許業(yè)務(wù)收入里好像對(duì)利潤(rùn)表造成影響了。 2.如不對(duì),應(yīng)收帳款余額應(yīng)該如何調(diào)整掉呢?煩請(qǐng)老師列一下調(diào)賬分錄。 3.如19年初調(diào)賬錯(cuò)誤,我是否可以在9月或10月記賬的時(shí)候?qū)⒃{(diào)賬沖掉,再重新調(diào)賬呢?

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/23 21:27
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你將營(yíng)業(yè)收入改為以前年度損益調(diào)整就可以了。 然后再做如下分錄 借 以前年度損益調(diào)整 10000 貸 未分配利潤(rùn) 10000
2019 10/23 21:59
84785024
2019 10/24 00:47
老師,我是19年初1月調(diào)的的帳,現(xiàn)在已經(jīng)記賬記到了9月份,調(diào)錯(cuò)的賬要怎么處理?必須回到1月初再修改嗎?這樣太麻煩了,得重新記賬結(jié)賬再導(dǎo)出報(bào)表。 調(diào)賬這塊我沒(méi)什么經(jīng)驗(yàn),今天報(bào)稅要截止了,賬還沒(méi)調(diào)好,麻煩老師仔細(xì)指導(dǎo)一下吧,幫我捋下步驟 1.怎么更正調(diào)賬?回到1月改還是可以之后再改? 2.根據(jù)以上描述,應(yīng)收賬款在借方和貸方有余額的A、B兩種情況,要將應(yīng)收帳款調(diào)整掉,記賬分錄麻煩老師給詳細(xì)列一下 謝謝
陳詩(shī)晗老師
2019 10/24 08:39
不需要,你直接現(xiàn)在沖紅處理就可以了 不需要回到1月。
陳詩(shī)晗老師
2019 10/24 08:40
你這里 借應(yīng)收帳款~A 貸應(yīng)收帳款B
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