問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我勞務(wù)派遣的差額征稅報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)收入要怎么算,差額確認(rèn)收入和全額確認(rèn)收入,是兩種不同的嗎?我第6欄報(bào)錯(cuò)了,過(guò)來(lái)改,稅務(wù)讓我按票面不含稅金額合計(jì)填上去,那12366又說(shuō)第六欄是含稅金額÷1.05 ,到底誰(shuí)是對(duì)的,差額征收的,因?yàn)橛锌鄢~。票面不含稅的和應(yīng)收/1.05不相等

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/24 15:31
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你這里首先是填寫附表,差額計(jì)稅附表。 再填寫你差額后的應(yīng)稅金額。
2019 10/24 16:06
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