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老師您好!月末結(jié)轉(zhuǎn)損益(財(cái)務(wù)費(fèi)用) 財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)和利息收入會(huì)計(jì)分錄怎么做呀?

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/30 12:14
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鋒利老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,利息收入是沖財(cái)務(wù)費(fèi)用的,所以結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候。直接用兩者的差額看看方向在哪邊,再?gòu)南喾捶较蚪Y(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
2019 10/30 12:16
84785034
2019 10/30 12:52
例如:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 172元 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入 56.65元 詳細(xì)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀?
鋒利老師
2019 10/30 12:56
借財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)172.貸銀行存款172 借銀行存款56.65 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用 -利息收入(借方負(fù)56.65.)那么財(cái)務(wù)費(fèi)用借方余額115.35,結(jié)轉(zhuǎn)損益,借本年利潤(rùn)115.35 貸財(cái)務(wù)費(fèi)用115.35
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