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當月開的紅字發(fā)票 ,是不是只能抵減當月的增值稅?紅字發(fā)票怎么做分錄
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速問速答您好
請問當時藍字發(fā)票的分錄怎么寫的
2019 10/31 08:13
84785020
2019 10/31 08:18
借應收賬款,貸主營業(yè)務收入 銷項稅
bamboo老師
2019 10/31 08:19
可以抵減當月的銷項稅額
借:應收賬款等 借方紅字
貸:主營業(yè)務收入 貸方紅字
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸方紅字
84785020
2019 10/31 11:58
但是我當月沒有銷項···可以留著下個月用嗎
bamboo老師
2019 10/31 11:59
當月沒有銷項 可以留著下個月用
84785020
2019 10/31 13:26
如果有銷項的話 銷項稅額小于紅字發(fā)票稅額,我也可以不用紅字發(fā)票抵減 是嗎、》?可以認證抵扣就行了是吧
bamboo老師
2019 10/31 13:28
紅字抵減銷項 是填表的時候直接減少了銷項稅額 不能按您說的這樣
84785020
2019 10/31 13:32
不懂你的意思,我紅字發(fā)票銷項稅額是4000,本月正開的銷項稅是1000,意思是1000就可以直接填表時候就減少了。那么剩余的3000下月又繼續(xù)抵減嗎
bamboo老師
2019 10/31 13:33
是的 剩余的3000下月又繼續(xù)抵減銷項
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