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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
固定資產(chǎn)已經(jīng)提足折舊,再用到后期實(shí)在不能用了申請(qǐng)報(bào)廢處理,。1、無(wú)收入報(bào)廢時(shí),固定資產(chǎn)清理的借方余額是轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益還是營(yíng)業(yè)外支出?2、同樣的資產(chǎn)報(bào)廢,有收入報(bào)廢時(shí),又是轉(zhuǎn)入什么?
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速問(wèn)速答你好,如果是報(bào)廢,如果固定資產(chǎn)清理是借方余額,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出,若是貸方余額,轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。
2019 11/01 19:38
84784962
2019 11/01 19:57
這種情況,在有收入報(bào)廢時(shí),
報(bào)廢轉(zhuǎn)入清理時(shí)
借:固定資產(chǎn)清理 5000
累計(jì)折舊
貸:固定資產(chǎn)
賣(mài)廢資產(chǎn)
借:庫(kù)存現(xiàn)金
貸:固定資產(chǎn)清理 2000
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng))
這也是把他們的差額3000直接轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出嗎
立紅老師
2019 11/01 19:59
你好,是的,差額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出。借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理
84784962
2019 11/01 20:01
那什么情況下是將清理科目的余額轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益,如何區(qū)分在哪些情況轉(zhuǎn)入資產(chǎn)處置損益和營(yíng)業(yè)外收支呢
立紅老師
2019 11/01 20:34
你好,如果是出售的損失或收益都是計(jì)入資產(chǎn)處置損益。如果是報(bào)廢、毀損的收益計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,損失計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出。
84784962
2019 11/01 20:46
那我剛剛舉例的那個(gè)是不是錯(cuò)掉了,報(bào)廢清理時(shí)的借方轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出,賣(mài)廢品的收入應(yīng)該是營(yíng)業(yè)外收入,不能用我剛剛做那種用兩個(gè)清理差額全部轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出,應(yīng)該分開(kāi)入
立紅老師
2019 11/01 20:47
你好,你剛剛做的沒(méi)有錯(cuò),清理過(guò)程中的清理成本和收入都先通過(guò)固定資產(chǎn)清理核算,將固定資產(chǎn)清理的余額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入或支出。,
84784962
2019 11/01 20:49
那不應(yīng)該把5000和2000分別轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出和收入嗎,而是直接把3000轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出嗎,我是這有點(diǎn)模糊
立紅老師
2019 11/01 20:51
你好,你上面做的是對(duì)的,先把5000和2000計(jì)入固定資產(chǎn)清理,再把固定資產(chǎn)清理的3000轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出
84784962
2019 11/01 20:57
好的,謝謝您!老師
立紅老師
2019 11/01 20:59
不客氣的,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。
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