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一般納稅人,有進項稅,進項時:借:應交稅費--應交增值稅-銷項稅 有銷項稅,銷項時:貸:應交稅費--應交增值稅--進項稅,那計算式,銷項-進項=應交稅費,這個會計分錄怎么寫?

84784958| 提問時間:2019 11/04 10:12
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彩麗老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
你好,當月應交增值稅=銷項-進項-留抵+進項稅額轉(zhuǎn)出
2019 11/04 10:14
彩麗老師
2019 11/04 10:16
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄是: 1.先結(jié)轉(zhuǎn) 銷項/進項等三級科目 借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 2. 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 3.支付增值稅 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
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