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我單位為住建局,向其他行政單位借支100萬支付一些費用,財政這100萬年底才支付給我們,我們年底再還給借款單位,收到借款:借:銀行存款 100萬 貸:其他應付款100萬 支付費用:借:費用 貸:銀行存款 這筆分錄做預算會計嗎

84785035| 提問時間:2019 11/05 16:06
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,這屬于財政預算資金,需要的
2019 11/05 16:07
84785035
2019 11/05 16:07
那這兩比分錄對應的預算會計怎么做呢?
陳詩晗老師
2019 11/05 16:22
支付時 借,事業(yè)支出 貸,資金結(jié)存 年底 借,資金結(jié)存 貸,財政撥款收入
84785035
2019 11/05 16:27
那借款這次不做預算會計嗎?如果不做,支付時做了預算會計,資金結(jié)存這個科目會為負數(shù)的
陳詩晗老師
2019 11/05 16:55
支付和收到都做了的 這是2筆預算會計分錄
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