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實(shí)務(wù)
問題已解決
物業(yè)公司前期墊付的開辦費(fèi),走費(fèi)用了,現(xiàn)在收到開發(fā)商給付的開辦費(fèi),應(yīng)該怎么記賬
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速問速答你好 沖你的費(fèi)用 之前怎么做賬的 前期是跨年了嗎
2019 11/12 15:57
84784967
2019 11/12 15:58
有跨年的,有當(dāng)年的
meizi老師
2019 11/12 15:58
你好 今年的直接沖掉 去年的走以前年度損益調(diào)整來沖 分錄會(huì)寫不 ?
84784967
2019 11/12 16:01
借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整,,對(duì)嗎?
meizi老師
2019 11/12 16:04
你好 是的 你沖的時(shí)候分錄是這樣 然后在補(bǔ)做一筆其他應(yīng)收款
84784967
2019 11/12 16:07
借:以前年度損益調(diào)整,,貸:其他應(yīng)收款,,是這樣嗎?
meizi老師
2019 11/12 16:08
你去年是做的借費(fèi)用貸銀行存款 那你現(xiàn)在做 借其他應(yīng)收款 借以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 就行了 借以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)貸未分配利潤 負(fù)數(shù) 借銀行存款貸其他應(yīng)收款
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