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①發(fā)放工資時(shí),個(gè)人的社保是做到借方,還是貸方。 ②我在計(jì)提社保時(shí):借:管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款–個(gè)人 貸:其他應(yīng)付款–社保局 這樣做可以么?

84785015| 提問時(shí)間:2019 11/12 18:17
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糖果老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
您好,不是計(jì)到其他應(yīng)收款的,可以參考整個(gè)過程例子 應(yīng)付工資=實(shí)發(fā)工資+個(gè)稅+個(gè)人社保=27000+1000+2000=30000 分錄: 借:成本費(fèi)用科目 30000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 30000 二、計(jì)提單位負(fù)擔(dān)的社保 借:成本費(fèi)用科目 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 3000 三、代扣個(gè)稅、社保費(fèi)用 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 2000 貸:應(yīng)付稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 1000 四、發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 27000 貸:銀行存款 27000 五、代繳個(gè)稅、社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保 5000(個(gè)人的與單位支付的一起交給社保局) 借:應(yīng)付稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 1000 貸:銀行存款
2019 11/12 18:25
84785015
2019 11/12 18:27
那照我那樣的分錄,發(fā)工資扣社保應(yīng)該怎么做分錄?
糖果老師
2019 11/12 18:31
您好,借其他應(yīng)付款-社保局,貸銀行存款;借銀行存款,貸其他應(yīng)收款-個(gè)人
84785015
2019 11/12 18:38
①計(jì)提社保: 借:管理費(fèi)用800 其他應(yīng)收款–個(gè)人300 貸:其他應(yīng)付款–社保局1100 ②發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬–工資3800 貸:其他應(yīng)收款–個(gè)人300 銀行存款3500 原來是這樣做的,你看看我第二步對(duì)不對(duì)?其他應(yīng)收款是貸方還是借方?
糖果老師
2019 11/12 18:42
您好,對(duì)的,其他應(yīng)收款是貸方
84785015
2019 11/12 18:42
嗯嗯
糖果老師
2019 11/12 18:55
嗯嗯,祝您生活愉快~
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