問(wèn)題已解決
上月做廢發(fā)票沒(méi)有沖紅的,這個(gè)月要沖紅對(duì)嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您是上月正常作廢發(fā)票呢?還是需要跨月沖紅發(fā)票呢?
2019 11/14 11:35
84785000
2019 11/14 11:38
正常作廢發(fā)票
張艷老師
2019 11/14 11:39
已經(jīng)正常作廢發(fā)票了,就不涉及跨月再?zèng)_紅了。不知道您問(wèn)的是什么情況?
84785000
2019 11/14 11:42
就是上月開(kāi)錯(cuò)發(fā)票的做廢的是不需要沖紅嗎,
84785000
2019 11/14 11:43
上月公司會(huì)計(jì)做的稅,多交了,怎么辦
張艷老師
2019 11/14 11:44
是的,當(dāng)月開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票,已經(jīng)作廢了的,本身已經(jīng)處理完了,不再需要跨月沖紅的。
84785000
2019 11/14 11:57
那上月交多了稅費(fèi)怎么處理呢?辦理退稅嗎?
張艷老師
2019 11/14 12:06
您上月不是已經(jīng)作廢了嗎?是不會(huì)產(chǎn)生多交稅費(fèi)的?
您這個(gè)是什么情況?請(qǐng)具體介紹一下,才好幫您分析解答。
84785000
2019 11/14 12:10
好吧,上個(gè)會(huì)計(jì)被炒了,我來(lái)這沒(méi)人交接,我只知道上月多扣了稅錢(qián),
張艷老師
2019 11/14 15:58
這個(gè)情況是要具體分析的,不過(guò)根據(jù)您的描述,既然已經(jīng)在當(dāng)月作廢了,作廢部分是不會(huì)產(chǎn)生增值稅的。
建議具體查看一下賬面,有什么問(wèn)題,我們?cè)俳涣魈接?,好嗎?/div>
閱讀 488
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多最新回答
查看更多- 正常標(biāo)準(zhǔn)成本不包括‘應(yīng)該避免’的偶然/意外/不應(yīng)該的浪費(fèi)、那么 在區(qū)分直接材料標(biāo)準(zhǔn)成本的價(jià)差和量差時(shí) 為什么‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’被歸為了量差?【‘操作疏忽‘’機(jī)器不適’是‘應(yīng)該避免’的不應(yīng)該的浪費(fèi) 因此?標(biāo)準(zhǔn)成本啊】 昨天
- 賬從代理那拿過(guò)來(lái),個(gè)稅信息都是手工錄入的,請(qǐng)問(wèn)專項(xiàng)扣除就是老人孩子那塊。每個(gè)年度電腦上都要點(diǎn)更新?員工自己手機(jī)上錄入好 我系統(tǒng)里就有,那么不會(huì)出現(xiàn)員工手機(jī)也退稅了,公司申報(bào)也抵扣了嘛。 昨天
- 尊敬的老師,您好!2023年公司為了促銷將外購(gòu)禮品送給客戶,拿到發(fā)票,沒(méi)有做視同銷售確認(rèn)收入。沒(méi)有繳納增值稅。拿到發(fā)票做賬:借 銷售費(fèi)用 貸,銀行存款 2025年1月發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,需要補(bǔ)交增值稅,老師好,需要在哪一年進(jìn)行調(diào)賬?具體調(diào)賬分錄是什么? 昨天
- 在賣出使用過(guò)的轎車時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前