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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
公司向法人借款應(yīng)該制什么原始憑證?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,給他開(kāi)收據(jù)就可以的
2019 11/16 21:22
84784982
2019 11/16 21:23
什么收據(jù)?
郭老師
2019 11/16 21:24
你好,收款收據(jù)
內(nèi)容
收到xx股東借款,xx元
84784982
2019 11/16 21:26
可以用A4紙打印出來(lái)不
郭老師
2019 11/16 21:26
你好,那你直接寫借條就行了
84784982
2019 11/16 21:31
第一次購(gòu)買金稅盤怎么做賬?小規(guī)模
郭老師
2019 11/16 21:31
購(gòu)買借管理費(fèi)用貸,現(xiàn)金
全額抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
84784982
2019 11/16 21:33
雙方都是借?當(dāng)月還不用交稅,可以抵扣了?
郭老師
2019 11/16 21:34
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)表示貸方
不可以抵扣
抵扣不了
84784982
2019 11/16 21:37
購(gòu)買借管理費(fèi)用貸,現(xiàn)金
全額抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
?????是否把貸寫成借了
郭老師
2019 11/16 21:38
軟件做賬,管理費(fèi)用發(fā)生額在借方,你放到貸方,他結(jié)轉(zhuǎn)損益自己取不到數(shù)。
84784982
2019 11/16 21:41
明白了,謝謝,現(xiàn)在做抵扣分錄,到交稅時(shí)再抵扣是嗎?
郭老師
2019 11/16 21:43
需要抵扣的時(shí)候才能做。
84784982
2019 11/16 21:53
老師,法人把現(xiàn)金入公戶的原始憑證又是怎樣的?
郭老師
2019 11/16 21:54
用銀行回單就可以。
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