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老師好,建設單位的建設期出差費和招待費計入開辦費的話是不是就計入不到項目總工程里了,是不是應該計入在建工程才對
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速問速答計入開辦費的話,是直接費用化了,在項目總工程里,是不易反映的。計入在建工程的話,是可以直接反映的。不過,這個本身也沒什么對錯之分。
2019 11/17 09:39
84784971
2019 11/17 09:46
那如果是有政府的專項資金或是援建資金的話是不是就應該計到在建工程里,計到開辦費的話就體現(xiàn)不到總工程額總
許老師
2019 11/17 09:52
有政府專項資金補助的話,補助金額應當計入遞延收益的。
84784971
2019 11/17 11:13
記遞延收益,還是要有對應的資產(chǎn)總額去
許老師
2019 11/17 11:19
是這樣的 總額法核算 借:銀行存款 貸:遞延收益 凈額法核算 借:銀行存款 貸:在建工程/固定資產(chǎn) 兩種方法,都是可以采用的。
84784971
2019 11/17 11:34
那差旅費這些應計開辦費還是在建工程,在建工程有個待攤投資要不要計這里,還有買來還沒使用的固定資產(chǎn)要不要折舊
許老師
2019 11/17 12:15
項目部人員的差旅費,計入在建工程。其他人員的差旅費,計入管理費用。這樣分類,比較好。未使用的固定資產(chǎn),也需要計提折舊的。計入管理費用,就可以了。
84784971
2019 11/17 15:49
老師,租用農(nóng)土地流轉5年我記長期待攤費用,在建期間,長攤的費用計管理費還是計在建工程呢,這種還交土地使用稅不呢?
許老師
2019 11/17 15:52
長期待攤費用的話,不宜轉入在建工程,轉入管理費用或主營業(yè)務成本,比較好。城鎮(zhèn)土地使用稅,是在城市交的,農(nóng)村用地不用交。
84784971
2019 11/17 16:01
老師,我們有個景點開發(fā),其中茶舍有個援建資金,驗收后發(fā)票原件就要給援建單位,那我們該怎么入賬呢,怎么操作
許老師
2019 11/17 16:04
這個的話,你們可將發(fā)票復印一下,并且附上一個沒有原件的原因說明,就可以了。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝!
84784971
2019 11/17 16:09
我是想問會計分錄怎么寫的
許老師
2019 11/17 16:17
援建資金,是說政府給你們公司在該項目上的補助嗎
84784971
2019 11/17 16:58
是的,是外地的資金援助我們縣的搞鄉(xiāng)村振興
許老師
2019 11/17 17:10
這樣的話 借:銀行存款 貸:遞延收益
84784971
2019 11/17 17:38
茶舍資產(chǎn)也是要做到我們賬上嘛,就用復印件做是吧?
許老師
2019 11/17 18:20
嗯嗯,是的。建造茶社資產(chǎn)的話 還要多一步 借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款
84784971
2019 11/17 18:28
這個固定資產(chǎn)也是要照樣提折舊的哇?還是不提
許老師
2019 11/17 18:29
固定資產(chǎn),只要不是大修理之類的,都是要計提折舊的。
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