問(wèn)題已解決
對(duì)方付我公司承兌 借 應(yīng)收票據(jù) 10000 貸 應(yīng)收賬款 10000 我公司走公賬又付給對(duì)方 借 應(yīng)付賬款 10000 貸 銀行存款 10000 如何把賬沖平
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借:應(yīng)收賬款 10000
貸:應(yīng)付賬款 10000
2019 11/22 11:25
84785039
2019 11/22 11:27
如果是同一企業(yè)應(yīng)收應(yīng)付都有余額,應(yīng)收賬款借方余額10000,我能把它調(diào)到應(yīng)付賬款借方嗎
bamboo老師
2019 11/22 11:28
可以調(diào)整到應(yīng)付賬款借方
84785039
2019 11/22 12:37
我是記賬公司的,如果是我公司欠對(duì)方60000,對(duì)方卻又公賬上轉(zhuǎn)給我公司2000,我要怎樣調(diào)
bamboo老師
2019 11/22 12:38
借:銀行存款 2000
貸:應(yīng)付賬款 2000
84785039
2019 11/22 12:43
因?yàn)槭菓?yīng)收和應(yīng)付都有這家公司,那筆分錄之前做的是貸方應(yīng)收賬款,現(xiàn)在是余額,能不能進(jìn)行調(diào)整
應(yīng)付貸方余額 60000
應(yīng)收貸方余額 2000
bamboo老師
2019 11/22 12:44
金額都在貸方 怎么調(diào)整啊
84785039
2019 11/22 12:48
如果應(yīng)收貸方余額,應(yīng)付借方余額,能做調(diào)整吧,分錄都是一樣調(diào)整的嗎
bamboo老師
2019 11/22 12:49
對(duì)的 調(diào)整的時(shí)候應(yīng)收寫借方 應(yīng)付寫貸方
或者您可以把少金額的并入到多金額的一個(gè)科目
借:應(yīng)收賬款 2000
貸:應(yīng)付賬款 2000
這樣應(yīng)收就沒有余額了
84785039
2019 11/22 12:51
應(yīng)收應(yīng)付重名,或是都有借方余額或是都是貸方余額,就不能做調(diào)整,可能是雙方?jīng)]開票
bamboo老師
2019 11/22 12:53
如果沒開票的話 那可以暫時(shí)不調(diào)整
84785039
2019 11/22 12:55
應(yīng)收貸方余額,是我已經(jīng)收到對(duì)方錢,應(yīng)付貸方余額是我欠對(duì)方錢,像這樣的是不能進(jìn)行調(diào)整的
bamboo老師
2019 11/22 12:57
嗯 有可能應(yīng)收貸方?jīng)]開具發(fā)票
84785039
2019 11/22 13:31
如果是關(guān)于銀行承兌匯票,應(yīng)收借方55000,
對(duì)方銀行承兌支付100000
借 應(yīng)收票據(jù) 100000
貸 應(yīng)收賬款 100000
我公司用銀行承兌支付給他50000
借 應(yīng)付賬款 50000
貸 銀行存款 50000
那我能把第二筆的應(yīng)付改成應(yīng)收嗎
bamboo老師
2019 11/22 13:32
如果是同一單位的話 可以的
84785039
2019 11/22 13:50
如果是同一戶名,應(yīng)收貸方余額,應(yīng)付借方余額,都是期初轉(zhuǎn)過(guò)的,我是近期才接手的賬,能調(diào)整嗎
bamboo老師
2019 11/22 13:51
期初的話 您能確定是都開具過(guò)發(fā)票的么?如果不能就不要調(diào)整
84785039
2019 11/22 14:00
大一點(diǎn)的企業(yè),是有可能應(yīng)收和應(yīng)付都涉及同一家企業(yè)?
bamboo老師
2019 11/22 14:02
小企業(yè)也有這種可能的 您生產(chǎn)的是我需要的 我生產(chǎn)的也正好是您需要的
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