問(wèn)題已解決

老師您好!我還沒(méi)有庫(kù)存!未發(fā)貨先開(kāi)票了!月底賬務(wù)怎么處理啊

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2019 11/23 09:36
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這樣需要先暫估入庫(kù),然后確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借;庫(kù)存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估
2019 11/23 09:37
84784958
2019 11/23 10:50
我已經(jīng)付款了,只是國(guó)外還沒(méi)給我們發(fā)貨
鄒老師
2019 11/23 10:52
你好,付款了這樣做分錄 借;預(yù)付賬款,貸;銀行存款 暫估入庫(kù),借;庫(kù)存商品,貸;應(yīng)付賬款——暫估
84784958
2019 11/23 11:01
我們直接做了應(yīng)付賬款和銀行存款
鄒老師
2019 11/23 11:02
你好,因?yàn)槟阌形窗l(fā)貨先開(kāi)票,那就需要做暫估入庫(kù)處理,如果不做暫估入庫(kù),你開(kāi)具銷項(xiàng)發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)了成本,就會(huì)導(dǎo)致庫(kù)存負(fù)數(shù)的
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