問題已解決

老師,公司以前沒有做賬,也沒有編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表這些,現(xiàn)在要開始做賬,資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)據(jù)怎么填?

84785028| 提問時間:2019 11/24 18:28
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
初始建賬的流程:首先需要盤點(diǎn)資產(chǎn)的金額并核實(shí)負(fù)債的金額,資產(chǎn)和負(fù)債的差額扣除實(shí)際收到的投資款(投資款計入實(shí)收資本科目)計入利潤分配-未分配利潤科目。 做賬出數(shù)據(jù) 后面才是出報表
2019 11/24 18:30
84785028
2019 11/24 18:37
老師,預(yù)收款的金額和預(yù)付款的金額無法核實(shí),每個月流水可能有四五百筆,好多付給個人,這部分沒法確定怎么辦?
84785028
2019 11/24 18:41
比如我十月份開始做賬,十月份收到的款項(xiàng)屬于9月份的收入,那十月份就是沖九月份的應(yīng)收賬款。我可不可以這部分金額直接填在資產(chǎn)負(fù)債的期初余額里面,還是相當(dāng)于十月份補(bǔ)記九月份收入的分錄。
84785028
2019 11/24 18:42
可不可以直接填寫資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額,還是要根據(jù)盤點(diǎn)的資產(chǎn)負(fù)債等情況寫了分錄再編制
玲老師
2019 11/24 18:47
不能直接寫報表的期初數(shù)。你這不是正規(guī)的外賬嗎 ?
84785028
2019 11/24 18:47
不是外賬,是公司的內(nèi)賬
玲老師
2019 11/24 18:48
那沒有數(shù)據(jù)的可以盤點(diǎn) 也可以讓老板出一個數(shù) 然后期初試算平衡了就開始做賬
84785028
2019 11/24 18:51
老師,那平衡了,可不可以就是如果九月份的收入,十月份收到,在十月份補(bǔ)記借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,然后借銀行存款,貸應(yīng)收賬款可以嗎
玲老師
2019 11/24 18:53
你好 收入最好在發(fā)生的那個月就記賬上,也按權(quán)責(zé) 發(fā)生制記
84785028
2019 11/24 18:57
老師,那我不可能返回去九月份再做這一筆分錄,應(yīng)該怎么解決?
玲老師
2019 11/24 19:04
就這一個月你就補(bǔ)在10月也可以 以后按正確的記就好了
84785028
2019 11/24 19:06
老師,我們十月份還有可能收到八月份七月份的收入款,也都是按照這種方法嗎?我本來想的是調(diào)整期初余額的,因?yàn)槭莾?nèi)賬
84785028
2019 11/24 19:09
或者我把十月份的賬做完,基本可以確定期初余額的數(shù)值了,然后再做期初余額的分錄。填寫資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額可以嗎
玲老師
2019 11/24 19:10
你這樣記 當(dāng)月發(fā)生收入 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 以后收到錢 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款
84785028
2019 11/24 19:13
老師,那比如我八月份發(fā)生收入,八月份借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,十月份收到款,十月份借銀行存款,貸應(yīng)收賬款。但是我不會返回去做八月份的賬,我從十月份開始的,那這個借應(yīng)收賬款的分錄就少了,我是不是計入資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額里面?
玲老師
2019 11/24 19:16
你實(shí)際 應(yīng)收賬款有余額就應(yīng)該記在期初金額里,所以讓你先整理各科目的余額
84785028
2019 11/24 19:18
老師,因?yàn)檎疫@個期初余額太難了,我想的是我十月份一筆一筆做賬,發(fā)現(xiàn)這種情況了,我就計入資產(chǎn)負(fù)債表的期初余額,等確定這個數(shù)值了,我再統(tǒng)一做資產(chǎn)負(fù)債表期初余額的分錄,這樣是否可行
玲老師
2019 11/24 19:19
內(nèi)賬那也行 那你就要始終去整理期初數(shù)據(jù)
84785028
2019 11/24 19:22
因?yàn)閷?shí)際我是從十一月份開始做賬的,十月份還沒有完,所以不確定像收到的款有多少屬于應(yīng)收賬款,等十月份完了再寫分錄積累的量又太大,就想十月份先一直調(diào)整期初余額,十二月份應(yīng)該就固定下來了
玲老師
2019 11/24 19:23
那你這樣先做著也行。
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