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老師 必須按發(fā)票日期記賬記到當(dāng)月嗎?

84785016| 提問時(shí)間:2019 11/27 14:37
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
權(quán)責(zé)發(fā)生制原則是的,但是你要是沒有跨年也可以直接做,要是先實(shí)際發(fā)生,后取得發(fā)票沒有差額也可以貼后面
2019 11/27 14:38
84785016
2019 11/27 14:39
嗯 主要是沖老板的個(gè)人借款
maize老師
2019 11/27 14:42
那需要看你具體啥業(yè)務(wù)
84785016
2019 11/27 14:46
都是一些費(fèi)用發(fā)票
84785016
2019 11/27 14:46
餐飲 交通 買的一些東西
maize老師
2019 11/27 14:52
老板出的錢?那就做借x費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款
84785016
2019 11/27 14:57
發(fā)票日期有往月的 我不用全部反結(jié)賬入到當(dāng)月吧?直接入到11月份可以嗎?
maize老師
2019 11/27 14:58
不需要,不跨年直接補(bǔ)上就可以
84785016
2019 11/27 15:17
好的
maize老師
2019 11/27 15:36
說的是當(dāng)月應(yīng)該當(dāng)月做,實(shí)際工作中一般是不跨年就可以
84785016
2019 11/27 15:37
好的 謝謝老師
84785016
2019 11/27 15:47
是不是員工的借款在年前也要清掉
maize老師
2019 11/27 16:11
最好是的,你可以清之后再借
84785016
2019 11/27 16:12
部門備用金呢
maize老師
2019 11/27 16:14
那就先掛著唄,金額不大掛著問題也不大
84785016
2019 11/27 16:21
84785016
2019 11/27 16:22
老師 我想問您另外一個(gè)問題 比如我們老板的培訓(xùn)費(fèi)40800 公司承擔(dān)一部分 個(gè)人承擔(dān)一部分 那計(jì)入培訓(xùn)只能記20400嗎
maize老師
2019 11/27 16:23
你好: 為了方便其他同學(xué)查詢同類問題不同的問題請(qǐng)您 重新發(fā)起提問老師再接手回復(fù)你這個(gè)問題!
84785016
2019 11/27 16:24
好的
maize老師
2019 11/27 16:26
謝謝您的理解和支持,謝謝合作
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