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老師,未開票收入怎么做分錄,下個月開票了怎么沖?

84784988| 提問時間:2019 11/30 20:44
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徐阿富老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,未開票收入和開票一樣做的分錄,借應收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應交稅費(銷項稅額),下月開票了,先沖回上月的未開票分錄,然后按照發(fā)票再做分錄就好
2019 11/30 20:46
84784988
2019 11/30 20:48
怎么沖?
徐阿富老師
2019 11/30 20:49
你好,開票時,先沖回:借應收賬款 負數(shù)金額 貸主營業(yè)務(wù)收入 負數(shù)金額 貸應交稅費(銷項稅額)負數(shù)金額,再按照發(fā)票做:借應收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應交稅費(銷項稅額)
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