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實(shí)務(wù)
问题已解决
請(qǐng)問(wèn),今年8?發(fā)生的費(fèi)用,已經(jīng)做賬了,12月才拿到發(fā)票。我應(yīng)該怎么處理呀
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紅沖八月份的,然后做一個(gè)發(fā)票的e
2019 12/03 07:19
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84785000 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2019 12/03 07:21
那12月份,員工來(lái)報(bào)銷(xiāo)今年8月的費(fèi)用發(fā)票,我又應(yīng)該怎么做賬呀
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/03 07:22
八月份沒(méi)有做,做到12月份
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2019 12/03 07:23
以上兩種情況,如果跨年了。分別怎么處理呀
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 12/03 07:25
匯算清繳之前收到用以前年度損益調(diào)整科目做
匯算清繳之后直接做到收到發(fā)票的當(dāng)年,用當(dāng)年的費(fèi)用做
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