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請(qǐng)問,今年8?發(fā)生的費(fèi)用,已經(jīng)做賬了,12月才拿到發(fā)票。我應(yīng)該怎么處理呀

84785000| 提問時(shí)間:2019 12/03 07:18
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
紅沖八月份的,然后做一個(gè)發(fā)票的e
2019 12/03 07:19
84785000
2019 12/03 07:21
那12月份,員工來報(bào)銷今年8月的費(fèi)用發(fā)票,我又應(yīng)該怎么做賬呀
郭老師
2019 12/03 07:22
八月份沒有做,做到12月份
84785000
2019 12/03 07:23
以上兩種情況,如果跨年了。分別怎么處理呀
郭老師
2019 12/03 07:25
匯算清繳之前收到用以前年度損益調(diào)整科目做 匯算清繳之后直接做到收到發(fā)票的當(dāng)年,用當(dāng)年的費(fèi)用做
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