問題已解決

報(bào)稅時顯示 增值稅一般納稅人主表第23行【“應(yīng)納稅額減征額”的“一般項(xiàng)目”本月數(shù)】+ 【“應(yīng)納稅額減征額”的“即征即退項(xiàng)目”本月數(shù)】 應(yīng)等于增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表減稅項(xiàng)目第4列\(zhòng)"本期實(shí)際抵減稅額\"的合計(jì)行!(280+0) <>0

84785008| 提問時間:2019 12/03 15:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你有金稅盤抵扣的嗎。
2019 12/03 15:03
84785008
2019 12/03 15:04
是的
郭老師
2019 12/03 15:05
主表填寫了嗎,或者是減免表。
84785008
2019 12/03 15:10
老師這個有問題嗎
郭老師
2019 12/03 15:16
你截圖的是附表四要看減免表。
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