問題已解決

我們是海爾售后服務商,工商登記的是電器公司;海爾搞活動需要我們公司買一些電器以舊換新送給客戶,買這些電器都有發(fā)票,海爾在給我們報銷,報銷款打進公戶里面的;這種怎么做賬啊老師

84785010| 提問時間:2019 12/09 11:03
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,需要按購入和銷售處理, 購入時,借:庫存商品 應交稅費——應增 貸:銀行存款等 銷售時,借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費——應增 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品
2019 12/09 11:05
84785010
2019 12/09 11:15
那海爾給我們報銷的款項怎么做賬呢老師?
立紅老師
2019 12/09 11:23
你好,海爾給我們報銷,銷售時先計入應收賬款,收到款項沖減應收賬款。 銷售時,借:應收賬款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費——應增 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 收到款項,借:銀行存款 貸:應收賬款
84785010
2019 12/09 11:41
老師,還有一點,這是公司搞活動買的電器,公司幾乎都不賺錢,也要按視同銷售處理嗎?
立紅老師
2019 12/09 11:44
你好,是的,增值稅屬于視同銷售。
84785010
2019 12/09 16:33
老師,我們公司員工工作發(fā)生的支出,都沒有正規(guī)發(fā)票,會一個月統(tǒng)計一次,海爾給我們報銷,還是直接把報銷款打進公戶里面,這個我們怎么做賬啊?都是通過我們公戶走賬,在報銷給員工
立紅老師
2019 12/09 16:39
你好,這部分員工支出不能做為你單位的費用,因為海爾會給你們報銷。員工支出時,借:其他應收款 貸:銀行存款等 收到款項時,借:銀行存款 貸:其他應收款
84785010
2019 12/09 16:43
之前的會計做賬的時候收到海爾給打的報銷款,都是掛的預收賬款,怎么調回來呢老師?
立紅老師
2019 12/09 16:44
你好,如果一開始用預收,不用調的,
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~