問(wèn)題已解決

一員工小王從公司借款2萬(wàn),從工資里扣,本月公司給員工發(fā)的工資合計(jì)是20萬(wàn),小王本次工資是1萬(wàn),從工資里扣了1萬(wàn),本次發(fā)給小王的工資為0,剩余1萬(wàn)下個(gè)月扣,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/09 16:18
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,借款時(shí),借:其他應(yīng)收款 2 貸:銀行存款 2 發(fā)放工資時(shí)扣借款,借:應(yīng)付職工薪酬——工資 1 貸:其他應(yīng)收款1
2019 12/09 16:19
84784966
2019 12/10 10:26
還有工資怎么做賬啊 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬啊
84784966
2019 12/10 10:26
合并在一起怎么做賬?
立紅老師
2019 12/10 10:30
你好,工資是借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 需要分開(kāi)做賬
84784966
2019 12/10 10:33
借借款時(shí) 借 其他應(yīng)收款2萬(wàn) 貸銀行存款2萬(wàn)。 發(fā)工資時(shí) 借 管理費(fèi)用 工資20萬(wàn) 貸 應(yīng)付職工薪酬20萬(wàn) 借應(yīng)付職工薪酬20萬(wàn) 貸其他應(yīng)收款1萬(wàn) 貸 銀行存款19萬(wàn)
84784966
2019 12/10 10:33
是這樣做會(huì)計(jì)分錄嗎?
立紅老師
2019 12/10 10:37
你好,計(jì)提工資 時(shí)借 管理費(fèi)用 工資20萬(wàn) 貸 應(yīng)付職工薪酬20萬(wàn) 發(fā)放工資時(shí) 借應(yīng)付職工薪酬20萬(wàn) 貸其他應(yīng)收款1萬(wàn) 貸 銀行存款19萬(wàn)
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