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我公司開出了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,沒有錢入賬的那種需開。我該怎么做賬

84785045| 提問時(shí)間:2019 12/11 09:50
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 借:營業(yè)外支出 貸:應(yīng)收賬款
2019 12/11 09:52
84785045
2019 12/11 09:58
這是虛開的發(fā)票,做外賬可以這樣嗎。不用結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
bamboo老師
2019 12/11 09:58
對(duì)應(yīng)的也要結(jié)轉(zhuǎn)成本 什么原因虛開啊
84785045
2019 12/11 09:59
就是老板幫別人開的。,拿去報(bào)銷
bamboo老師
2019 12/11 10:00
那要確認(rèn)收入 然后結(jié)轉(zhuǎn)成本 最后收不到款轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
84785045
2019 12/11 10:02
也是借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng))
84785045
2019 12/11 10:03
然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本 貸方科目是什么呀 結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額是多少。怎么算
bamboo老師
2019 12/11 10:04
嗯 后期用現(xiàn)金或者銀行存款沖應(yīng)收 為了稅負(fù)率 那您只好這樣操作 對(duì)應(yīng)還要結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785045
2019 12/11 10:05
老師然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本 貸方科目是什么呀 結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額是多少。怎么算
bamboo老師
2019 12/11 10:07
請(qǐng)問您是服務(wù)型單位么
84785045
2019 12/11 10:08
如果說自己轉(zhuǎn)一次錢到公司賬戶??梢宰鳛槟菑埌l(fā)票的收入嗎
bamboo老師
2019 12/11 10:09
請(qǐng)問大概多少金額
84785045
2019 12/11 10:09
我們是賣設(shè)備的自己生產(chǎn)自己賣
84785045
2019 12/11 10:10
2000 專票
bamboo老師
2019 12/11 10:13
那可以用現(xiàn)金存入銀行 成本按照您正常的比例結(jié)轉(zhuǎn)
84785045
2019 12/11 10:17
現(xiàn)金存入銀行是什么意思
bamboo老師
2019 12/11 10:17
就是這筆款老板私人用現(xiàn)金存入銀行沖減應(yīng)收
84785045
2019 12/11 10:18
就是不轉(zhuǎn)賬,直接存2000到銀行,然后借銀行存款,貸應(yīng)收賬款
bamboo老師
2019 12/11 10:21
對(duì)的 就這樣處理就好了
84785045
2019 12/11 10:21
這樣子做可以嗎,就是結(jié)轉(zhuǎn)一個(gè)人工費(fèi)算在勞務(wù)成本里
bamboo老師
2019 12/11 10:23
您確認(rèn)收入的時(shí)候沒有稅金么?
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