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建筑公司付款和收款好多沒(méi)有發(fā)票怎么做賬

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/11 11:32
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,那就只能做無(wú)票收入,無(wú)票成本 匯算清繳對(duì)無(wú)票成本做納稅調(diào)增處理就是了
2019 12/11 11:34
84784958
2019 12/11 11:51
我是不是現(xiàn)做預(yù)收預(yù)付,到年底再轉(zhuǎn)入收入和成本對(duì)吧,公司收入未開(kāi)發(fā)票的怎么處理
鄒老師
2019 12/11 11:54
你好,如果一開(kāi)始就可以確定收入,成本都無(wú)法取得發(fā)票,就可以直接做無(wú)票收入,無(wú)票成本的 無(wú)票收入與正常開(kāi)具發(fā)票收入是一樣的,只是沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票而已 借;應(yīng)收賬款 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
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