問(wèn)題已解決

老師問(wèn)一下,每月,鉤銷合同的印花稅,之前沒(méi)有交過(guò),現(xiàn)在可以補(bǔ)交嗎

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/12 15:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以在現(xiàn)在補(bǔ)交之前應(yīng)交而沒(méi)有繳納的印花稅稅款
2019 12/12 15:20
84785001
2019 12/12 15:23
有這樣的提示 ,是不是按年來(lái)算的呀
鄒老師
2019 12/12 15:26
你好,印花稅通常是按月申報(bào),而不是按年計(jì)算的
84785001
2019 12/12 15:43
哦,我看到上面提示說(shuō)是按年的來(lái)看的,我以為是按年來(lái)交的,我想問(wèn)一下,我是不是還要去稅局電子網(wǎng)查一下公司的印花稅的征收方式,是核定還是按稅率來(lái)征收的,然后再來(lái)計(jì)算從2019年1月到11月 購(gòu)銷合同的不含稅額金額是多少?再在12月份來(lái)一次性補(bǔ)交,是嗎?
鄒老師
2019 12/12 15:45
你好,需要知道你單位所得稅征收方式,然后才來(lái)填寫申報(bào)的 印花稅是按合同含稅金額計(jì)算,而不是不含稅 是需要按月補(bǔ)申報(bào),而不是全部放在12月份一起匯總申報(bào)的
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