問題已解決
老師,你好,去年沒計提工資,今年賬務(wù)如何處理?



你好,今年補計提就是了
借;以前年度損益調(diào)整,貸;應(yīng)付職工薪酬——工資
2019 12/13 15:56

84784972 

2019 12/13 16:00
然后以前年度損益調(diào)整再轉(zhuǎn)什么科目嗎?還是就不用管了?

鄒老師 

2019 12/13 16:02
你好,需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤科目
借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整

84784972 

2019 12/13 16:04
老師,無形資產(chǎn)上年12月入賬,沒有攤銷,怎么處理?

鄒老師 

2019 12/13 16:07
你好,補攤銷就是了
借;以前年度損益調(diào)整,貸;累計攤銷
借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整
