問(wèn)題已解決

老師,壞賬準(zhǔn)備期末和年末怎么做賬務(wù)處理呢?

84784959| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/16 17:45
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借資產(chǎn)減值準(zhǔn)備貸壞賬準(zhǔn)備 確定 借 壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款
2019 12/16 18:02
84784959
2019 12/16 18:17
年末不涉及本年利潤(rùn)嗎?
meizi老師
2019 12/16 18:19
你好 年末需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的 而你壞賬是根據(jù)你們企業(yè)壞賬的規(guī)定計(jì)提比例來(lái)的
84784959
2019 12/16 19:15
老師這句話什么意思?
meizi老師
2019 12/16 19:18
你好 假如17年的壞賬有500元;2018年末壞賬余額應(yīng)該是800,那您就需要補(bǔ)計(jì)提300的壞賬,借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準(zhǔn)備,假如應(yīng)該是200,那就需要沖減原來(lái)計(jì)提的壞賬300,借壞賬準(zhǔn)備貸資產(chǎn)減值損失。
84784959
2019 12/16 19:25
結(jié)轉(zhuǎn)壞賬準(zhǔn)備分錄是怎樣的呢
meizi老師
2019 12/16 19:28
你好 你是說(shuō)確定壞賬的分錄的 話 做借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款
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