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稅控盤200服務(wù)費(fèi)280都可以全額抵增值稅吧?我小規(guī)模和一般都可以嗎?假如我是一般納稅人收到專票認(rèn)證抵扣了,我交增值稅的時(shí)候又全額抵扣了,不是多抵扣了認(rèn)證專票的那個稅額嗎?該怎么處理

84785002| 提問時(shí)間:2019 12/17 15:19
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好 稅控盤第一次購買可以全額抵扣 服務(wù)費(fèi)每年都可以全額抵扣 小規(guī)模,一般納稅人都是的 這個不需要認(rèn)證的,認(rèn)證了反倒只能抵扣票面稅額,而不是全額抵扣了
2019 12/17 15:20
84785002
2019 12/17 15:28
那我認(rèn)證了,報(bào)稅的時(shí)候又全額抵扣了,相當(dāng)于多抵扣了票面稅額該怎么辦?怎樣做賬?
鄒老師
2019 12/17 15:29
你好,那應(yīng)當(dāng)把抵扣多的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理才是的 借;管理費(fèi)用,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
84785002
2019 12/17 15:51
問題是我稅都前幾個月報(bào)了,現(xiàn)在怎么糾正?該申報(bào)表嗎?后續(xù)申報(bào)表,做賬怎么操作?意思那100多塊錢要從我的可抵扣進(jìn)項(xiàng)里面轉(zhuǎn)出來對嗎?謝謝老師
鄒老師
2019 12/17 15:52
你好,需要做 之前申報(bào)表的更正,需要把多抵扣的稅款做轉(zhuǎn)出處理的
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