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當月產生的進項稅和銷項稅,次月進行申報,請問進項抵銷項的分錄怎么寫?應該記在幾月?

84784955| 提問時間:2019 12/21 11:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,在當月做進項抵扣銷項的分錄 如果是產生增值稅應納稅額 借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額),應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸;應交稅費-未交增值稅
2019 12/21 11:54
84784955
2019 12/21 12:10
如果未產生增值稅,抵扣后還有留抵呢?
鄒老師
2019 12/21 12:15
你好,那就這樣做分錄 借;應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
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