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我們公司取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但不需要付款,怎么做賬務(wù)處理

84785045| 提問時(shí)間:2019 12/23 15:28
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是對(duì)方把這個(gè)貨款給你單位減免了?
2019 12/23 15:29
84785045
2019 12/23 15:43
是的
84785045
2019 12/23 15:43
需要進(jìn)項(xiàng)金額抵扣
鄒老師
2019 12/23 15:44
你好,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;營(yíng)業(yè)外收入
84785045
2019 12/23 15:50
我是想做營(yíng)業(yè)收入抵扣的,這樣做等于相互抵消了
鄒老師
2019 12/23 15:53
你好,想做營(yíng)業(yè)收入抵扣的(這個(gè)具體是什么意思,能說的更明白一些嗎)
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