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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師我應(yīng)該怎么做賬?員工給的發(fā)票金額大于自己報(bào)銷的金額,還是增值稅專票,他報(bào)銷金額是980元的。增值稅專票是1200,這筆賬怎么做
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速問速答只按照980元報(bào)銷做賬,抵扣部分只能抵扣980元部分的進(jìn)項(xiàng)稅額,超過部分的進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該先認(rèn)證抵扣后,再在增值稅申報(bào)表里面填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
借:管理費(fèi)用/**費(fèi)用(按比例計(jì)算) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(按比例計(jì)算) 貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金980
2019 12/24 13:06
彩麗老師
2019 12/24 13:13
在增值稅申報(bào)表里面填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
會(huì)計(jì)分錄你直接按照980的做,就不用再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄了
彩麗老師
2019 12/24 13:47
這個(gè)應(yīng)該是認(rèn)證發(fā)票之后把多余不報(bào)銷的稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784954
2019 12/24 13:10
不是要弄進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的嗎?只能整體抵扣
84784954
2019 12/24 13:29
我們領(lǐng)導(dǎo)要求全部進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的,那怎么做了?
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