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老師,請(qǐng)問其他應(yīng)收款余額在貸方怎么做平去?可以借其他應(yīng)收款,貸以前年度損益調(diào)整嗎?

84784980| 提問時(shí)間:2019 12/24 21:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問什么原因造成的在貸方
2019 12/24 21:22
84784980
2019 12/24 21:26
是收到退回來保證金,
bamboo老師
2019 12/24 21:27
您支付保證金的時(shí)候分錄怎么寫的?
84784980
2019 12/24 21:28
沒有做分錄,什么都沒有做才咨詢老師的
bamboo老師
2019 12/24 21:28
那當(dāng)時(shí)是誰支付的?
84784980
2019 12/24 21:29
不知道,查不到
bamboo老師
2019 12/24 21:29
那可以掛老板往來上 當(dāng)做前面是老板支付的
84784980
2019 12/24 21:31
那怎么做分錄?
bamboo老師
2019 12/24 21:32
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老板
84784980
2019 12/24 21:33
如果是之前支付是對(duì)公賬戶支付的,但是至少已經(jīng)調(diào)整過了,其他應(yīng)收沒有余額了,那現(xiàn)在又收到這筆款該怎么調(diào)呢?怎么做分錄呢?
bamboo老師
2019 12/24 21:34
前面沒有余額就這樣寫分錄啊 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-老板
84784980
2019 12/24 21:36
這個(gè)款是單位對(duì)公打過我們公司對(duì)公的也要這樣做分錄嗎?
bamboo老師
2019 12/24 21:39
您現(xiàn)在跟對(duì)方單位沒有掛往來科目 只好這樣寫分錄
84784980
2019 12/24 21:40
那我可以這樣寫嗎?借其他應(yīng)收款,貸以前年度損益調(diào)整嗎?
bamboo老師
2019 12/24 21:46
您銀行存款在哪里體現(xiàn)呢
84784980
2019 12/24 21:49
第一筆是借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,第二次是借其他應(yīng)收款,帶以前年度損益調(diào)整
bamboo老師
2019 12/24 21:52
這樣寫分錄也可以
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