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老師你好!想問一下,事業(yè)單位,新政府會計。本月電話費發(fā)票打回來數(shù)據(jù)為600。但是我轉(zhuǎn)過去的錢為600.8。然后,打電話給電信讓它退,電信說退不了錢,說下個月少交八毛。可是下個月就明年了。那就只能做其他應收款了。財務會計是做,借,其他應收款,貸,零余額?那預算會計該怎么做呢?然后這樣子的話,明年該怎么做呢?

84784955| 提問時間:2019 12/25 14:56
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 對的。 財務會計是做, 借,其他應收款 貸,零余額 預算會計做分錄 借:事業(yè)支出0.8 貸:資金結(jié)存
2019 12/25 15:15
蔣飛老師
2019 12/25 15:16
明年沖減時 財務會計是做, 借,業(yè)務活動費用 其他應收款0.8 貸,零余額 預算會計做分錄:按扣除0.8金額做分錄 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存
84784955
2019 12/25 15:18
嗯嗯好的呢!謝謝老師!那老師?那明年的話。收到發(fā)票就是!財務會計做。 借,費用 貸,其他應收款 然后預算會計不用做這樣子嗎?
84784955
2019 12/25 15:27
好的 !!謝謝老師!那老師,再問一個問題,就是2018年有一個其他應收款1000元,我沒有年初調(diào)賬。今年二月份我收到了發(fā)票。然后我做了,財務會計,借,費用 貸,其他應收款 。這樣子,預算會計需要做嗎?要做的話,也是按照上面這樣子嗎?
蔣飛老師
2019 12/25 15:33
你好! 是的,思路是對的。
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