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老師你好,我們賬之前是由外賬公司做的,材料成本都是他們亂暫估的,現(xiàn)在準(zhǔn)備想把賬拿回來自己做的話該怎么調(diào)賬呢

84784978| 提問時(shí)間:2019 12/25 20:54
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué)。 你是按對(duì)方 交接給你的余額作為期初入賬處理。 然后你再根據(jù)實(shí)際材料金額和賬存差額,分期調(diào)整處理。
2019 12/25 21:14
84784978
2019 12/25 21:51
暫估的都已經(jīng)全部領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了,我現(xiàn)在的調(diào)的話是不是少暫估的按實(shí)際少的的材料入庫,多暫估的就沖減主營業(yè)務(wù)成本???
陳詩晗老師
2019 12/25 21:51
是的,就是這個(gè)意思
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