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老師:18年發(fā)票抵扣聯認證且申報了,記賬聯沒有入賬,存在多張且都是費用發(fā)票。如何調賬?
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我的觀點:返到18年,認證的那個月,補記賬?。ㄟ@個有規(guī)定的,當月認證,當月必須做賬務處理)
2019 12/27 08:56
84785034
2019 12/27 09:04
1、現在不能補以前年度的賬嗎
2、購買方記賬聯沒有應如何處理。
老江老師
2019 12/27 09:06
1如果不涉及進項稅,差錯更正,可以在當期做以前年度損益調整,這個涉及進項稅了,我的觀點,回頭調整
2購買方記賬聯?購方不是發(fā)票聯嗎
84785034
2019 12/27 09:54
1、憑證太多,重做不現實,只反賬18年的賬,會與19年的期初有差異,這個差異如何調?
2、固定資產2014年入賬2016年沒做計提折舊,現在能補計提折舊嗎?
3、購買方記賬聯說的是專票的第三聯,購買方記賬憑證。
4、就算反賬到缺少是月份也沒有專票的第三聯:購買方記賬憑證。又應如何入賬?
老江老師
2019 12/27 10:58
1 如果調18年的,期初數可以修改呀。如果太多,那就在當期差錯更正,這樣,有風險的
2 可以補提,做以前年度損益調整
3 沒有,可以跟對方要一個復印件,加蓋印章 ,入賬
4 復印件,可以入賬
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