問題已解決

老師請問一下,行政事業(yè)單位的賬務(wù),上月做賬時(shí),誤將會計(jì)科目弄錯(cuò)了,次月怎么處理好呢?

84785017| 提問時(shí)間:2019 12/29 11:38
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師
你好! 是什么科目呢
2019 12/29 11:42
84785017
2019 12/29 11:44
借方應(yīng)該是計(jì)入業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用的,結(jié)果我記成應(yīng)付職工薪酬了,導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬借方負(fù)數(shù)
蔣飛老師
2019 12/29 11:49
你好, 可以做調(diào)整分錄 借:累計(jì)盈余 貸:應(yīng)付職工薪酬
84785017
2019 12/29 11:50
是沖累計(jì)盈余,還是應(yīng)該借方計(jì)入費(fèi)用支出呢?
蔣飛老師
2019 12/29 12:09
跨年調(diào)整 借:累計(jì)盈余 貸:應(yīng)付職工薪酬 年底調(diào)整 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
蔣飛老師
2019 12/29 12:10
跨年調(diào)整 借:累計(jì)盈余 貸:應(yīng)付職工薪酬 年內(nèi)調(diào)整 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
蔣飛老師
2019 12/29 12:10
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