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百旺服務(wù)費(fèi)280可以全額抵扣,但是當(dāng)月沒有銷項 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸:管理費(fèi)用-280 正好是12月底的 我是不是要把這個減免稅款也要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 明年留底呢 借:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 280 貸:應(yīng)交增值稅-減免稅款 280

84785006| 提問時間:2019 12/31 10:11
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
是的,是這樣做,不過這個實(shí)務(wù)中一般是借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)不是貸管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2019 12/31 10:14
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