問題已解決

老師,公司老板一直都有很多往來,一部分掛的其他應(yīng)收款,一部分掛的其他應(yīng)付,后來我也分不清了,都掛的其他應(yīng)付,后來才發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付已經(jīng)到了借方余額,現(xiàn)在年底了,要老板把錢還回來,就是其他應(yīng)收的借方余額加其他應(yīng)付的借方余額,還回來的錢一部分沖其他應(yīng)收,一部分沖其他應(yīng)付這樣操作沒問題吧!有沒有必要把記錯為其他應(yīng)付借方那筆分錄沖紅更正呢?

84785000| 提問時間:2019 12/31 14:08
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洛洛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,都是老板的借款你可以做一筆調(diào)整憑證,把其他應(yīng)付都調(diào)到其他應(yīng)收,年底其他應(yīng)收款的科目余額就是老板需要歸還的錢。
2019 12/31 14:15
84785000
2019 12/31 14:51
請問這樣調(diào)整的話,摘要怎么寫合適?
洛洛老師
2019 12/31 14:52
您好,可以寫調(diào)整其他應(yīng)付款老板科目余額至其他應(yīng)收款老板,后面把其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款老板這2個明細賬打印出來作為附件。
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