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老師好,在庫存現(xiàn)金已是負數(shù)的情況下怎么調(diào)賬?

84784971| 提問時間:2019 12/31 16:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,需要去查明庫存現(xiàn)金負數(shù)是什么原因?qū)е碌?,才知道該如何做調(diào)整分錄的
2019 12/31 16:58
84784971
2019 12/31 16:59
公司剛成立初期,所有費用都是法人支付的,在記賬時選了庫存現(xiàn)金這個科目
鄒老師
2019 12/31 17:02
你好,那就應當這樣做調(diào)整分錄 借;庫存現(xiàn)金,貸;其他應付款——法人代表
84784971
2019 12/31 17:06
那是調(diào)在這個月嗎?那這個月的開支也是法人支付的,可不可以直接做這個分錄,然后金額數(shù)就是支出數(shù)
鄒老師
2019 12/31 17:11
你好,個人建議是從最開始調(diào)整,而不是這個月,因為你這個月調(diào)整,之前的庫存現(xiàn)金余額還是會為負數(shù)的 個月的開支也是法人支付的就這樣做分錄,借;管理費用等科目,貸;其他應付款——法人代表
84784971
2019 12/31 17:15
是之前有發(fā)生負數(shù)的每個月都做一份調(diào)整分錄嗎?
鄒老師
2019 12/31 17:20
你好,是的,是這樣處理
84784971
2019 12/31 17:56
謝謝老師!那請問這個摘要怎么寫?。空;蚴钦{(diào)整的都是一樣的摘要記錄嗎
鄒老師
2019 12/31 17:57
你好,摘要可以是調(diào)整某某月份第多少號憑證 調(diào)整分錄摘要是 調(diào)整某某月份第多少號憑證 正常的(借;管理費用等科目,貸;其他應付款——法人代表)摘要可以是發(fā)生某某費用
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