問題已解決
老師,我公司是個農(nóng)業(yè)種植公司,免增值稅和所得稅,種植迷迭香,現(xiàn)在我們公司又購進(jìn)了一批茶葉,這個是不是不免增值稅?
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速問速答是的,不免增值稅。
2020 01/03 09:13
84785025
2020 01/03 09:17
我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,這個月有免稅的,也有不免稅,這個分錄我該怎么做呢?
郭老師
2020 01/03 09:19
分開做,你們能分開不是嗎?銷售的免稅的,直接借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入
不免稅的,借銀行存款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84785025
2020 01/03 09:38
恩恩,知道了
郭老師
2020 01/03 09:41
不用客氣的。
84785025
2020 01/03 09:58
但老師,我們免稅的和不免稅的一共加起來一季度也沒達(dá)到30萬,是不是就免增值稅了
郭老師
2020 01/03 10:02
你好,免稅加不免稅銷售額超過30萬,免稅的可以繼續(xù)免費(fèi),不免費(fèi)的不免稅。
84785025
2020 01/03 10:03
還有就是老師,免稅的分錄的做法是否和未達(dá)到30萬免征增值稅的分錄的做法是一樣,比如:銷售了迷迭香20萬是本來就免征增值稅的,我的做法是借:銀行存款20萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入194174.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 5825.24 還是該借:銀行存款 20 萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入20萬
郭老師
2020 01/03 10:11
不需要
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入就可以啦。
84785025
2020 01/03 10:47
但不免稅的那塊茶葉銷售,雖然未滿30萬,雖然也不用交增值稅,但還是應(yīng)該銀行存款20萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入194174.76 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 5825.24 ,然后再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 5825.24 貸:營業(yè)外收入 5825.24 ,對嗎
郭老師
2020 01/03 10:51
你好,是的。
84785025
2020 01/03 14:23
老師,我們要出去參展,發(fā)出去一筆商品,這筆商品有可能出賣出去,也有可能退回來,該怎么做分錄,用發(fā)出商品怎么樣,當(dāng)發(fā)出商品這個分錄我有點(diǎn)忘記了,怎么做呢
郭老師
2020 01/03 14:26
借發(fā)出商品貸庫存商品
84785025
2020 01/03 15:37
老師,我賣茶葉,但包裝物是單獨(dú)計算的,入的是低值易耗品-包裝物,可以這們出成本嗎:借主營業(yè)務(wù)成本 貸:低值易耗品-包裝物嗎
郭老師
2020 01/03 15:49
你好,可以的。
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