問題已解決

增值稅普通發(fā)票開具了錯誤,跨月紅沖怎么填寫申報表

84785045| 提問時間:2020 01/03 12:13
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
就是用正數(shù)銷售額抵減負數(shù)銷售額后的金額填寫到申報表就是了。
2020 01/03 12:14
84785045
2020 01/03 12:15
是一樣的金額就零申報就可以了對吧
張艷老師
2020 01/03 12:16
是的,是這樣理解的。
84785045
2020 01/03 13:05
好的,謝謝老師
張艷老師
2020 01/03 13:20
不客氣的,祝您學習愉快、工作順利,能幫到您就是最好了!
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~