問題已解決
增值稅普通發(fā)票開具了錯誤,跨月紅沖怎么填寫申報表
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答就是用正數(shù)銷售額抵減負數(shù)銷售額后的金額填寫到申報表就是了。
2020 01/03 12:14
84785045
2020 01/03 12:15
是一樣的金額就零申報就可以了對吧
張艷老師
2020 01/03 12:16
是的,是這樣理解的。
84785045
2020 01/03 13:05
好的,謝謝老師
張艷老師
2020 01/03 13:20
不客氣的,祝您學習愉快、工作順利,能幫到您就是最好了!
閱讀 1754